财务收支明细表 |
(2019年4月 至 6月) |
单位(盖章):下洋镇 帐套名称:东联村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2019-04-30 |
记-2 |
522008 |
财政所转拨款 |
收环境卫生河道清理补助款 |
30,000.00 |
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赖金连 |
2019-05-31 |
记-6 |
551013 |
财务费用 |
付银行短信费用 |
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10.00 |
赖金连 |
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记-5 |
551013 |
财务费用 |
付地震预警通迅费 |
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5.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付地震预警通迅费 |
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2,340.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551020 |
征地款 |
付生态环境河堤征地补偿款 |
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5,000.00 |
赖金连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
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803.00 |
赖金连 |
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记-3 |
551061 |
其他 |
付零星费用支出 |
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6,845.00 |
赖金连 |
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记-1 |
522008 |
财政所转拨款 |
收农业局付省级科技特派员经费 |
5,000.00 |
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赖金连 |
2019-06-30 |
记-5 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
270.42 |
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赖金连 |
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记-4 |
551029 |
道路支出 |
付安装第七组路灯费用 |
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5,000.00 |
赖金连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付统计员工资 |
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540.00 |
赖金连 |
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记-3 |
541007 |
会议经费 |
付会议误工补贴 |
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2,600.00 |
赖金连 |
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记-2 |
551013 |
财务费用 |
付清理河道钩机台班费 |
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6.00 |
赖金连 |
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记-2 |
551003 |
水利支出 |
付清理河道钩机台班费 |
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12,000.00 |
赖金连 |
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记-1 |
551013 |
财务费用 |
付东洋小学门坪硬化工程款 |
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10.00 |
赖金连 |
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记-6 |
551013 |
财务费用 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-1 |
551029 |
道路支出 |
付东洋小学门坪硬化工程款 |
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21,554.00 |
赖金连 |
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合计: |
35,270.42 |
56,723.00 |
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单位负责人:苏志蛟 |
制表人:赖金连 |
会计:赖金连 |
编制日期:2019年7月23 |
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