财务收支明细表 |
(2018年1月 至 2月) |
单位(盖章):岐岭乡 帐套名称:内坑村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2018-01-04 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
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10.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551041 |
同子科道路硬化 |
一事一议同子科沿河道路硬化工程款 |
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94,724.00 |
廖秋燕 |
2018-02-13 |
记-1 |
522025 |
两违经费 |
乡财政拨村两违经费 |
10,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-1 |
522024 |
医保经费 |
乡财拨2017年城乡居民完成续保任务工作经费 |
706.00 |
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廖秋燕 |
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记-1 |
522001 |
村道 |
乡财政拨菜篮子基地补助款 |
26,000.00 |
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廖秋燕 |
2018-02-14 |
记-4 |
522009 |
保洁员工资 |
乡财政拨2017年保洁员工资 |
6,600.00 |
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廖秋燕 |
2018-02-15 |
记-5 |
551042 |
防冲护岸修复工程 |
放冲护岸修复工程款 |
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49,321.00 |
廖秋燕 |
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记-6 |
551018 |
保洁员 |
2017年度保洁员工资 |
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14,400.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551025 |
电费 |
电费 |
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114.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551043 |
报账员 |
报账员工资 |
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400.00 |
廖秋燕 |
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合计: |
43,306.00 |
158,969.00 |
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单位负责人:游秀玲 |
制表人:廖秋燕 |
会计:廖秋燕 |
编制日期:2018年4月12 |
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